¿Cómo y cuánto se cobra por el impuesto digital en el Mundo?

El impuesto digital de un 10% que el gobierno de Sebastián Piñera anunció en su proyecto de Reforma Tributaria y que será descontado de la tarjeta de crédito, posiblemente con carga a las plataformas extranjeras, como manifestó el ministro de Economía, José Ramón Valente, se ha tomado la discusión.

Por eso quisimos averiguar cómo funciona el tema en el resto del mundo:

Por ejemplo, en la Comisión Europea (CE) se ha propuesto un tributo a las grandes empresas digitales para su futura aplicación en las naciones miembros, y calcula que entre todas podrían recaudar 5.000 millones de euros al año.

Qué plataformas entrarían ahí: el comercio electrónico (como Amazon); las operaciones entre particulares a través de plataformas que ofrecen un servicio de red de consumo (como AirBnb); y la compra venta de datos de usuarios residentes en la Unión Europea (UE), aunque la información sea vendida a países externos a la institución (como Facebook).

Por ejemplo, Italia tiene un impuesto del 3% a los servicios digitales establecidos en el país y se grava por medio de retención del pago a efectuar por el cliente.

Cómo funcionan los impuestos digitales en otros países que ya lo aplican:

  • Arabia Saudita: Cuando una empresa extrajera sobrepase el umbral de ventas, deberá registrarse en el registro de IVA. El IVA para productos digitales es del 5%
  • Australia: la ley sólo afecta a las empresas digitales extranjeras de servicios electrónicos B2C (del negocio al consumidor) que tendrán que aplicar el 10% en sus ventas digitales.
  • Bielorrusia: A partir del 1 enero de 2018, Bielorrusia ha comenzado a cobrar un 20% de IVA sobre los servicios digitales suministrados a los consumidores bielorrusos por empresas extranjeras.
  • Corea del Sur: El tipo impositivo es del 8%. Al igual que en la UE, no existe límite anual para cobrar dicho impuesto. Hay que aplicarlo desde el primer momento en que vendes un producto o servicio digital a un residente surcoreano.
  • Emiratos Árabes Unidos: El IVA gravado sobre los productos digitales es del 5%
  • India: El impuesto se depositará en el Gobierno Central más tardar el sexto día del mes siguiente en que se haya prestado el servicio.
  • El proveedor de servicios cobraría un impuesto total del 15%.
  • Islandia: La tasa estándar del IVA es del 24% y se aplica a todas las ventas relacionadas con productos/servicios digitales, excepto los libros electrónicos que se gravan con el IVA reducido del 11%.
  • Japón: El tipo impositivo es del 8%. El impuesto debe aplicarse en todas las ventas de productos digitales a particulares japoneses.
  • Noruega: Actualmente, el IVA noruego es del 25%.
  • Nueva Zelanda: El tipo impositivo es del 15% y debe aplicarse por todos los negocios que superen anualmente los 60.000 NZD (aprox. 39.500 EUR) en ventas de productos digitales dentro del país.
  • Rusia:  Rusia introdujo su ley para gravar las transacciones digitales el 1 de enero de 2017. La tasa de IVA es del 18% y no hay un umbral de registro, por lo tanto, todas las empresas extranjeras que vendan productos digitales a consumidores ubicados en Rusia, deben recaudar el IVA
  • Serbia: La tasa del IVA es del 20%.
  • Sudáfrica: Tanto empresas como particulares están sujetas a pagar un 14% de IVA local.
  • Taiwan: La tasa del IVA es del 5%.
  • Turquía: La tasa de IVA aplicado será del 18%, no existiendo cantidad mínima de facturación para aplicarlo.
  • *Estados Unidos: El 21 de junio de este 2018 la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los estados tienen derecho a cobrar impuestos sobre las ventas on line de bienes y servicios, aún cuando las oficinas de esas empresas no estén físicamente situadas en ese territorio.


Source: Fayer Wayer

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